Changes between Version 16 and Version 17 of regente:manuales:vendedores

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Author:
pablo
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  • regente:manuales:vendedores

    v16 v17  
    3535 * '''D) Grabar''': 
    3636  * Presionando F9 o haciendo clic en Grabar la nota de venta queda registrada. El sistema le asigna un id único de comprobante que puede verse arriba a la izquierda.  
    37  * '''Otros''': 
    38   * Recargos y descuentos: más allá de los recargos o descuentos que automáticamente pueden surgir a raíz de utilizar ciertas condiciones de venta, es posible cargar recargos y descuentos de tres maneras diferentes:[[BR]](en cualquiera de los tres casos y sobretodo para la bonficación, el cambio puede estar sujeto a autorización) 
    39    * Recargo / descuento global: donde se encuentra el botón "Rec/Desc global", a la derecha hay un cuadro de texto en el cual es posible agregar un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER: se agrega una fila de recargo o descuento sobre el total. 
    40    * Recargo / descuento por fila: hay que hacer clic en el botón "Rec/Desc". Se trata de un botón tipo switch: presionándolo varias veces seguidas puede verse como se oculta o visualiza una columna en los detalles (la columna rec/desc). Dejando visible esa columna se puede hacer clic y en la fila del producto que se desea recargar o bonificar es posible tipear un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER. El precio unitario del producto va a verse modificado en ese porcentaje y se agrega una leyenda concatenada al nombre del producto indicando el porcentaje. Este porcentaje no queda registrado en la fila sino que el precio unitario queda modificado como si el usuario lo hubiese editado y lo hubiese modificado. 
    41    * Recargo / descuento por modificación directa del precio unitario: el precio unitario normalmente es editable, así que puede modificarse. 
    42   * Tipo de entrega 
    43  * '''Estados del comprobante''': 
    44   * Los estados posibles de un comprobante son: '''P''' (el comprobante está ok como presupuesto o como nota de venta y no requiere de permisos especiales para imprimir fiscal), '''A''' (pendiente de autorizar), '''R''' (mercadería en reserva) e '''I''' (impreso fiscal: ya es una factura). 
    45    * Luego de grabar un comprobante, si las políticas de venta cargadas en el sistema lo permiten, el mismo va a quedar en estado "P". Eso significa que, si se trata de una venta, se puede continuar avanzando con el proceso: por ejemplo el vendedor puede darle un ticket con el id de comprobante al cliente e invitarlo a dirigirse a la caja (luego continúa con las activiades de cajeros). 
     37Luego de haber grabado un comprobante, el sistema le asigna un id. Ese comprobante puede ser modificado cuantas veces sea necesario por el vendedor así que no es preciso esperar a terminar de confeccionarlo para grabar, se puede grabar con F9 en cualquier momento el proceso.[[BR]] 
     38Una vez que ha quedado como se desea, un proceso típico, si es que la venta se ha realizado, sería anotarle en un papel tipo ticket el id de comprobante al cliente y solicitarle que pase por caja. El proceso de venta continúa bajo la responsabilidad del cajero, quien es que va a transformar eventualmente esa nota de venta en una factura. Ver [wiki:manuales:cajeros las actividades de los cajeros]. 
     39 === Otras Consideraciones === 
     40 * Recargos y descuentos: más allá de los recargos o descuentos que automáticamente pueden surgir a raíz de utilizar ciertas condiciones de venta, es posible cargar recargos y descuentos de tres maneras diferentes:[[BR]](en cualquiera de los tres casos y sobretodo para la bonficación, el cambio puede estar sujeto a autorización) 
     41  * Recargo / descuento global: donde se encuentra el botón "Rec/Desc global", a la derecha hay un cuadro de texto en el cual es posible agregar un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER: se agrega una fila de recargo o descuento sobre el total. 
     42  * Recargo / descuento por fila: hay que hacer clic en el botón "Rec/Desc". Se trata de un botón tipo switch: presionándolo varias veces seguidas puede verse como se oculta o visualiza una columna en los detalles (la columna rec/desc). Dejando visible esa columna se puede hacer clic y en la fila del producto que se desea recargar o bonificar es posible tipear un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER. El precio unitario del producto va a verse modificado en ese porcentaje y se agrega una leyenda concatenada al nombre del producto indicando el porcentaje. Este porcentaje no queda registrado en la fila sino que el precio unitario queda modificado como si el usuario lo hubiese editado y lo hubiese modificado. 
     43  * Recargo / descuento por modificación directa del precio unitario: el precio unitario normalmente es editable, así que puede modificarse. 
     44 * Tipo de entrega 
     45 === Estados del comprobante === 
     46 * Los estados posibles de un comprobante son: '''P''' (el comprobante está ok como presupuesto o como nota de venta y no requiere de permisos especiales para imprimir fiscal), '''A''' (pendiente de autorizar), '''R''' (mercadería en reserva) e '''I''' (impreso fiscal: ya es una factura). 
     47  * Luego de grabar un comprobante, si las políticas de venta cargadas en el sistema lo permiten, el mismo va a quedar en estado "P". Eso significa que, si se trata de una venta, se puede continuar avanzando con el proceso: por ejemplo el vendedor puede darle un ticket con el id de comprobante al cliente e invitarlo a dirigirse a la caja (luego continúa con las activiades de cajeros). 
     48 === Consejos para situaciones particulares === 
    4649 * Notas de crédito: indicar que lo preferible es enviar a cuenta corriente. Indicar que se puede duplicar de un comp. Indicar que se requiere de un permiso. 
    47  * Agregar un video de youtube con una filmacion de, en 30 segundos, la carga de un comprobante. 
     50 * Cheque: a cuenta corriente primero. 
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