[wiki:regente:manuales Volver] [[BR]] == Cómo realizar un pago a proveedor por un monto específico y considerando retenciones == === Planteo de la situación === * Hay situaciones en que por ejemplo se desea entregar un cheque de terceros que está en cartera a un proveedor. * Ese cheque es de un importe mayor a la deuda con el proveedor. * Lo anterior se puede solucionar administrativamente dejando registrado que el sobrante se considera como un anticipo al proveedor, a utilizar para compensar en futuras facturas de ese proveedor. * De hecho, esa solución administrativa se puede resolver de manera sencilla con el [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago asistente de orden de pago]: en el paso 2, cuando se cargan valores por más del monto a pagar, se puede tildar en "cargar diferencia como anticipo". * El problema se da cuando al proveedor le corresponden retenciones: actualmente (al vie 14/10/2011) el sistema no resuelve la situación en la cual en el paso 2 se decide entregar el sobrante al proveedor como anticipo. Al entrar al paso 2 el sistema indicó un monto de retención que al finalizar el pago se ve modificado porque se agrega un monto de retención por sobrantes/anticipos. === Solución === Para solucionar esa situación se proponen dos pasos: * 1/2) Hacer el pago total como un anticipo. Si se trata de un cheque de terceros y hay retenciones el anticipo va a quedar con un total de mayor monto al del cheque de terceros, al sumarse los importes a retener. * 2/2) Compensar los comprobantes pendientes contra ese anticipo utilizando el asistente de orden de pago y generando una orden de pago en cero (y al anticipo le va a quedar un saldo para utilizar con futuras facturas del proveedor). [[BR]] [wiki:regente:manuales Volver]