[wiki:regente:manuales Volver] [[BR]] == Cómo realizar una conciliación bancaria == '''Resumen''':[[BR]][[BR]] Se [wiki:regente:manuales:comprobantes_proveedor carga un comprobante de proveedor] con un neto gravado al 21% y un neto no gravado.[[BR]][[BR]] '''Detalles''':[[BR]][[BR]] Por ejemplo, sea un comprobante de combustible. El mismo debe cargarse de la siguiente manera:[[BR]][[BR]] * Uno {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb01.jpg)]] }}} * Dos {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb02.jpg)]] }}} * Tres {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb03.jpg)]] }}} * Cuatro {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb04.jpg)]] }}} * Cinco {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb05.jpg)]] }}} * Seis {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb06.jpg)]] }}} * Siete. Hacer notar que viendo el final del listado, como se ha elegido una fecha hasta muy lejana, aparecen movimientos que todavía no fueron acreditados, típicamente son todos cheques emitidos. En su momento, al detectar la acreditación, se conciliarán. {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb07.jpg)]] }}} * Ocho {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb08.jpg)]] }}} * Nueve {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb09.jpg)]] }}} * Diez {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb10.jpg)]] }}} * Once {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(cb11.jpg)]] }}} === Nota Relacionada === * xxxxx [wiki:regente:manuales Volver]