[wiki:regente:manuales Volver][[BR]] == Anticipos a Proveedores == * Pasos hasta generar un anticipo. Ejemplo * ACA INSERTAR TODAS LAS IMAGENES ADJUNTAS Y EXPLICAR {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic01.jpg)]] }}} * paso 2 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic02.jpg)]] }}} * paso 3 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic03.jpg)]] }}} * paso 4 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic04.jpg)]] }}} * paso 5 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic05.jpg)]] }}} * paso 6 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic06.jpg)]] }}} * paso 7 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic07.jpg)]] }}} * paso 8 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic08.jpg)]] }}} * paso 9 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic09.jpg)]] }}} * paso 10 {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(antic10.jpg)]] }}} * Luego: mostrar acá mismo cómo generar una orden de pago para compensar anticipo: dos ejemplos mejor: una orden de pago en cero y una orden de pago con saldo. * FALTAN ADJUNTAR IMAGENES PARA EXPLICAR ESTA PARTE DE COMPENSAR. [[BR]][wiki:regente:manuales Volver]