Changes between Version 10 and Version 11 of regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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Author:
pablo
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  • regente:manuales:anticipos_a_proveedores

    v10 v11  
    7272 
    7373 === Caso 1: orden de pago en cero con compensación total === 
    74 Factura de 5000 se compensa con anticipo de 5000 
    75  * A 
     74En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 5000 pesos también. El saldo del proveedor queda en cero y hay que compensar nota de crédito con factura para dejar a ambos "compensados".[[BR]]Lo que se hace es: 
     75 * [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 5000 pesos. 
     76Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 5000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos seleccionándolos en la columna de Pago Total. El total de la columna "Pago Actual" queda en cero: 
    7677 {{{ 
    7778#!div style="text-align: center" 
    7879[[Image(antic11.jpg)]] 
    7980}}} 
    80  * B 
     81 * Clic en siguiente: en este paso 2 normalmente hay que indicar qué valores se van a entregar por el pago que se está a punto de hacer. Como el total a pagar es cero, lo único que se hace es insertar una fila con tipo de pago efectivo e importe en cero: 
    8182 {{{ 
    8283#!div style="text-align: center" 
    8384[[Image(antic12.jpg)]] 
    8485}}} 
    85  * C 
     86 * Clic en siguiente: en este último paso simplemente se indica que "el pago se ha realizado". Se puede ver que se trata de una orden de pago en cero, la orden de pago nro. 71, que incluye a un comprobante de signo negativo (anticipo) y a uno de signo positivo (factura), ambos del mismo monto. 
    8687 {{{ 
    8788#!div style="text-align: center" 
    8889[[Image(antic13.jpg)]] 
    8990}}} 
    90  
     91 Con esto queda finalizada la compensación. 
    9192 === Caso 2: orden de pago en cero con compensación parcial === 
     93Puede pasar ... 
    9294Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000 
    9395 === Caso 3: orden de pago mayor a cer con compensación total ===